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2023-04-11

职位信息

  • 1K-2K
  • 本科 / 经验5年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 北京
  • 招聘1人
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职位描述

岗位职责:

1、组织实施集团系统各类审计项目。(包括但不限于成员企业年度财务决算审计、内部控制审计、企业改制审计、经济责任审计、其他专项审计等)

2、组织或协调外部审计机构实施集团公司投资工程项目的相关审计监督工作;

3、组织实施对集团公司和成员企业风险管理和内部控制体系的建设与内部控制执行力的监督强化工作;

4、组织实施对集团成员企业的各类专项检查及整改回访工作;

5、指导集团成员企业内部审计工作、风险管理与内部控制工作;

6、完成部门负责人交办的其他工作。

 

能力素质要求:

1、35周岁以下,全日制本科及以上学历,专业不限;

2、持注册会计师资格证书,或具备会计师及以上职称;

3、熟悉审计、财务会计、公司内部控制体系等相关法律法规和理论知识;

4、5年以上相关工作经验,具备财务会计、内控评价及审计等方面的实践经验;

5、熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识;

6、良好的沟通能力、文字表达能力,具有高度的团队协作精神和敬业精神;

7、具有大型国企、上市公司或大型会计师事务所工作经历者优先,中共党员优先。

公司信息

其他行业 国有企业 10~50人 北京

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