工作描述:1-公司属于高新企业,主要工作为:审核总,分公司销售供应链与采购供应链模块凭证,费用凭证,审核单据内容与所做分录是否一致,项目核算内容是否准确。
2-固定资产模块的处理,固定资产的审核,制单,月底折旧,年终监盘固定资产。
3-审核合同并登记管理,便于跟踪项目应收情况。
4-投标保证金,履约保证金的审核与登记,每月初与业务对账核实往来款。
5-月底检查销售模块,采购模块余额是否与总账一致,现金,银行余额与出纳账是否相符,检查无误后结账。
6-出具应收账龄分析表,并与业务部门对账,组织应收账款会议,实时跟踪回款情况。
7-出具相关项目,零售利润分析表。
8-出具各部门利润分析表。
9-出具资产负债表,利润表,现金流量表。
10-各部门预算支出的控制。
11-控制公司税负率,计提并纳税申报。
12-跨部门沟通协调工作。
13-配合财务总监制定应收账款管理制度及领导安排的其他工作。